Dienstag, 16. Mai 2017

CG Deutsche Wohnen GmbH Berlin - Ergänzung der Veröffentlichung vom 28.03.2014 - Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz


Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen3.760,597.521,18
I. Sachanlagen3.760,597.521,18
II. Finanzanlagen0,000,00
B. Umlaufvermögen26.969.789,8810.123.894,68
I. Vorräte24.523.089,569.643.157,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände2.442.766,93480.737,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks3.933,390,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten97.888,95779.775,18
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag84.346,09751.681,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva27.155.785,5111.662.872,69

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital0,000,00
I. gezeichnetes Kapital25.000,0025.000,00
II. Verlustvortrag776.681,651.297.400,50
III. Jahresüberschuss667.335,56520.718,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag84.346,09751.681,65
B. Rückstellungen100.000,000,00
C. Verbindlichkeiten27.055.785,5111.662.872,69
Bilanzsumme, Summe Passiva27.155.785,5111.662.872,69

Anhang


des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2012


der


CG Deutsche Wohnen GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CG Deutsche Wohnen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlichsteuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vollständig übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 958.500,85 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 27.055.775,71 (Vorjahr: Euro 10.258.079,17).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
Sicherungsrechte 

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30. September 2013  festgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 10. September 2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
  
Geschäftsführer:Christoph Gröner

Unterschrift der Geschäftsleitung

Berlin, 30. September 2013

gez. Chr. Gröner
.
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2013 festgestellt.

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